国药现代召开2019年审计工作会议

2019.06.25

2129次

    5月29日,国药现代召开2019年审计工作会议,国药现代副总裁王述东、总部各职能部门负责人、各子公司领导班子成员及相关部门负责人、内部审计人员共计140余人参加本次会议。会议由审计部主任董祺主持。


    会议对新制定的《上海现代制药股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法(试行)》进行了全面讲解,重点介绍违规责任追究范围、资产损失认定、责任认定、责任追究处理工作程序等方面内容。对2018年国药现代审计工作的总体情况进行了回顾,细致分析与总结了审计过程中发现的存在问题、易出现的风险点及审计队伍建设情况,对国药现代下一阶段审计工作的开展进行了具体布置。对国家审计署、国药集团内部审计工作等进行了重点提示。

    王述东对国药现代内部审计工作提出三点要求:一是要加强薄弱环节的制度完善,防范风险,推动内部控制体系建设,同时希望各级领导重视内部审计工作;二是要认真学习《违规经营投资责任追究实施办法》,重点关注责任追究范围的11个方面、72种情形;三是要抓好以往审计整改,形成闭环,落实责任人。